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公司出差怎么报销

100次浏览     发布时间:2025-01-06 04:17:32    

公司出差报销流程通常包括以下几个步骤:

填写出差申请单 :出差前,出差人员需填写出差申请单,注明出差地点、事由、天数和所需资金,并获得部门负责人和分管领导的批准。

借款:

出差人员可持批准后的出差申请单借款,需填写用款计划,并由相关负责人签字批准。

出差期间:

出差期间产生的费用,如住宿费、交通费等,应按规定使用公务卡结算,并妥善保留相关票据。

填写报销单:

出差结束后,出差人员需填写费用报销单,详细列明出差时间、费用明细,并附上相应的发票和票据。

审核流程

部门经理审核;

财务部门审核票据的合法性、真实性及出差标准;

总经理或相关负责人进行最终审批。

报销:

审核通过后,出纳人员根据审批结果进行付款,完成报销流程。

请注意,不同公司可能有细微的流程差异,具体操作应遵循公司内部的差旅费报销管理制度。

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